1c enhetlig kontoplan. Regnskapsinformasjon

Regnskapsmekanismen implementert i 1C Accounting på kontoplanen er basert på dannelsen av regnskapsposter for hver regnskapstransaksjon og inkluderer nødvendigvis en debetkonto for transaksjonen, kreditt og beløp. Dette er den viktigste grunnleggende forskjellen mellom regnskapsprogrammer og andre regnskapsprogrammer, for eksempel handel eller lønn.

For å åpne en kontoplan i 1C regnskapsprogrammet, må du gjøre følgende gjennom menyen: Bedrift - kontoplan - kontoplan. For å hjelpe regnskapsføreren gir kontoplanskjemaet sortering etter kolonnene "Kode" og "Kontonavn", samt et raskt valg basert på de første tegnene som ble skrevet inn.

1C Accounting bruker en standard kontoplan godkjent av finansdepartementet i Den russiske føderasjonen. For selvforsørgende organisasjoner brukes en selvbærende kontoplan i 1C, og for budsjettmessige følgelig en budsjettkontoplan. På grunn av det faktum at budsjett og selvbærende (aka kommersiell) regnskap er svært forskjellige, er 1C Enterprise-programmene for budsjett og selvbærende regnskap også forskjellige.

Kontoer i kontoplanen kan inneholde underkontoer. Hvis 1C 8-kontoen inneholder underkontoer, genereres i dette tilfellet transaksjoner kun for underkontoer. I dette tilfellet er selve kontoen uthevet med gul bakgrunn, dette er en indikasjon på at de ikke skal prøve å bruke kontoen i transaksjoner.

I tillegg til totalregnskap av regnskap er det mulig å føre kvantitativt og valutaregnskap. For å gjøre dette må de riktige regnskapstypene for kontoen eller underkontoen være aktivert.

I motsetning til 1-C Accounting 8.1-programmet (konfigurasjonsutgave 1.6), opprettholder Accounting 8.2 (konfigurasjonsutgave 2.0) regnskap og skatteregnskap for overskudd på én kontoplan. Derfor har hver 1C 8.2-konto NU-attributtet - skatteregnskap, som gjør at kontoen kan delta i regnskapsføring av inntektsskatteberegninger. Beløpene på regnskaps- og skattemessige posteringer (BU og NU) regnskapsføres separat, selv om de føres på samme kontoplan, og i utgangspunktet kan variere.

En annen grunnleggende forskjell i kontoplanen i 1C 8.2 er at det er kommet en ny type regnskap i kontoplanen, «Regnskap etter divisjon», som erstattet bruken av underkontoen «Seksjon» i versjon 8.1. Derfor må de kontoer som fører poster etter divisjon (for eksempel underkontoer til konto 20, konto 26 og 25) ha attributtet «Regnskap etter divisjon» slått på. Og i inngangsdokumenter bør du være oppmerksom på divisjonsinndataene, siden inngangsposisjonen er forskjellig fra den vanlige inndataene til underkontoen.

Subconto-kontoer i 1C

1C-mekanismen for forretningstransaksjonsregnskap kan opprettholde ikke bare kvantitativ og total kontoregnskap (syntetisk regnskap), men også analytisk regnskap for ulike typer analyser. Analytiske regnskapsobjekter i 1-C kalles subconto.

Subconto-regnskap er typer analytiske målinger som det føres tilleggsregnskap for og som det kan innhentes rapporter for. Kataloger (, motparter, kostnadsposter, kontrakter, etc.) brukes oftest som underkontoer eller underkontoer, og sjeldnere - dokumenter (eksempel: materialemottaksdokumenter brukes til å organisere batchregnskap for varer og materialer ved mottak dokumenter deltar i rollen som sub-conto - batch). I prinsippet kan alle konfigurasjonsobjekter brukes som en subconto, for eksempel er det mulig å bruke en enkel tekststreng eller en oppregning.

For hver konto eller underkonto settes det en egen underkonto. Selv flere underkontoer til én konto kan ha forskjellige underkontoer. Følgelig vil analytiske rapporter for disse underkontoene bli generert ved hjelp av forskjellige analyser. Hver underkonto har sine egne innstillinger for kvantitativt og totalregnskap. Det er mulig å sette opp en subconto med kun kvantitativ eller total måling.

Separat bør det bemerkes tegnet til omvendt subconto - tegnet (ob). Regnskap for arbeidsunderkontoen utføres kun etter omsetning uten beregning av saldoene for denne underkontoen. Hvis du oppretter en balanse for en slik subconto, kan du se en litt merkelig rapport: i henhold til linjene i subconto er det debet- og kreditomsetninger, men det er ingen balanse, selv om omsetningene ikke er like med hverandre.

For noen kontoer er denne tilnærmingen berettiget. For eksempel i henhold til underkontoer til den 20. kontoen. Kostnadsposter stenges i slutten av måneden etter omsetning. Hvis hver vare lukkes individuelt for hver divisjon og varegruppe, vil volumet av transaksjoner og tiden for beregning av "Månedsavslutning"-dokumentet øke betydelig.

I standardkonfigurasjonen av Regnskap 1C til en selvforsørgende organisasjon, gir kontoplanen ikke mer enn tre underkontoer for hver konto. I budsjettregnskap - ikke mer enn fem.

En kort eller detaljert kontoplan for en regnskapskonto i 1C kan skrives ut ved å bruke "Skriv ut"-knappen i øvre høyre hjørne av kontoplanskjemaet.

For detaljerte analytiske rapporter leveres rapportene "Subconto Analysis" og "Subconto Card".

Konti utenfor balansen i 1C

I tillegg til balansekonti, bruker kontoplanen i 1C regnskapskonti utenfor balansen. Regnskap utenfor balansen brukes til hjelperegnskapsformål av selve programmet og for å opprettholde eventuelle kvantitative og totale tilleggstyper av brukerregnskap.

For eksempel blir arbeidsklær utstedt til ansatte avskrevet som regnskapsutgifter på utstedelsestidspunktet og faller faktisk ut av regnskapet, men brukes i hovedsak av arbeidstakeren gjennom hele året. Så på kontoen utenfor balansen MTs.02 kan du spore tilgjengeligheten til dette arbeidstøyet.

Kontoer utenfor balansen er ikke pålagt å oppfylle saldobetingelsen, de kan bare brukes til debet eller kun til kreditt. Mottak og debiteringer fra en konto utenfor balansen kan utføres ved hjelp av 1C-dokumenter, hvis en slik operasjon er gitt, eller gjennom manuelle transaksjoner.

Om nødvendig kan du legge til en hvilken som helst 1C-konto utenfor balansen og opprettholde regnskap utenfor balansen for dine egne behov uten frykt for å krenke korrektheten av regnskapet i programmet.

Alle standard 1C 8-rapporter fungerer med kontoer utenfor balansen på samme måte som med balansekontoer. Dermed kan du generere enhver rapportering på kontoer utenfor balansen ved å bruke standard 1C-verktøy: om omsetninger og transaksjoner, på underkontoer og motta detaljer (utskrifter) fra rapportceller.

Viktig: alle kontoer i standard 1C kontoplan og mange underkontoer brukes i de innebygde regnskapsmekanismene i programmet, så det anbefales ikke å slette dem eller endre innstillingene.

Hele videoleksjonen om arbeid med kontoplanen kan lastes ned på.

Konfigurasjon "Bedriftsregnskap" inneholder en kontoplan for regnskap og en spesiell kontoplan for skatteregnskap (for inntektsskatt).

Kontoplanen er fylt med forhåndsdefinerte kontoer og underkontoer regulert av lov, samt knyttet til regnskapsmetodikken til 1C-selskapet. Strukturen i skatteregnskapskontoplanen ligner på regnskapskontoplanen. Brukeren kan ikke slette forhåndsdefinerte kontoer, men kan legge til nye underkontoer.

Kontoplaner er felles for alle organisasjoner, hvor regnskapet er opprettholdt i en enkelt informasjonsbase.

Kontoplan

Kontoplanen er en del av regnskapsprinsippene til organisasjonen. Kontoplanen er beskrevet separat fra regnskapsprinsippene gjennom menyen "Bedrift" › "Kontodiagram" › "Kontoplan".

Kontoplanen er fylt med forhåndsdefinerte kontoer og underkontoer og overholder forskriftsdokumenter. Brukeren kan legge inn nye kontoer og underkontoer ved å angi egenskapene deres som følger:

  • sette opp analytisk regnskap;
  • sette opp kvantitativt regnskap;
  • sette opp valutaregnskap;
  • tegn på aktive, passive og aktive-passive kontoer;
  • tegn på kontoer utenfor balansen.

Analytiske regnskapsinnstillinger er typer underkontoer som er satt som egenskaper for kontoer. For hver konto kan analytisk regnskap føres parallelt ved bruk av opptil tre typer underkontoer.

En konto kan forbys brukt i transaksjoner (Denne egenskapen er tilgjengelig i kontoskjemaet, som kalles opp ved å klikke på kontoposten i kontoplanskjemaet). Kontoer som er forbudt å bruke i posteringer er uthevet i kontoplanskjemaet med gul bakgrunn.

Det anbefales å forby bruken i posteringer for alle kontoer som har underkontoer.

Kommentar:
For å fremskynde kontovalg når du legger inn dokumenter, kan du bruke hurtigvalgkodene som er angitt i kontoplanen i kolonnen "Raskt valg". Kontokoden uten skilletegn brukes som hurtigvalgkode. For å velge en konto, skriv bare inn kontokoden uten "prikken" (for eksempel for å velge kontoen "41.01", skriv bare "4101" i kontovalgfeltet i dokumentskjemaet)
.

Fra kontoplanskjemaet, ved å bruke kommandopanelknappene, kan du bli kjent med beskrivelsen av kontoen (knapp "Kontobeskrivelse"), få ​​mer informasjon om den valgte kontoen, for eksempel generere en rapport "Kontobalanse"(knapp "Rapporter") eller gå til listen over underkontoer (knapp "Subconto"). Ved hjelp av en knapp "Forsegle" i form av kontoplaner kan du vise og skrive ut kontoplanen "1C: Regnskap 8".

I dag skal vi snakke om grunnlaget for regnskapsprinsippene - kontoplanen til FCD-organisasjoner, godkjent ved ordre fra finansdepartementet i Russland datert 31. oktober 2000 nr. 94n (heretter referert til som ordre fra departementet for Finance of the Russian Federation), i henhold til hvilke forretningsenheter er pålagt å godkjenne deres arbeidskontoplan, som er den enkleste og samtidig garantert korrekt utført ved bruk av 1C-systemet.

I 1C 8.3-systemet. Regnskap Kontoplan ligger i Hovedmeny/Innstillinger/Kontoplan.

Ved å dobbeltklikke på denne delen åpnes et standard planvindu som må tilpasses en bestemt organisasjon.


I den tabellformede delen av vinduet er kontokoden, navnet, dens underkonto, samt typen (aktiv, passiv, aktiv-passiv) angitt suksessivt.

Om nødvendig kan du legge inn underkontoer på 2. og 3. nivå ved å bruke, i tillegg til digitale, også alfabetiske betegnelser. For eksempel, til konto 10 "Materials" åpnes en underkonto 10-01 "Råvarer og materialer", deretter en tredje nivå underkonto 10-01-I, som gjenspeiler importert produksjon, eller 10-01-K eller 10-01-CH , som reflekterer rød eller svart materialfarge. Det er viktig å huske at hvis det er underkontoer, er det kun underkontoer på andre nivå som er involvert i posteringer.

I enhver versjon av 1C: Accounting er det innført en generell (grunnleggende) kontoplan. En organisasjon har rett til selvstendig å utvikle sin egen plan, tilpasset de individuelle driftsforholdene til bedriften, og endre kontoplanen som er forhåndsinnstilt i systemet.

Knappene "Opprett", "Kontojournal" og "Kontobeskrivelse" er aktive i vinduet.

Når du klikker på "Opprett"-knappen, åpnes et vindu som lar deg legge inn en ny konto i en eksisterende kontoplan. En konto i 1C 8.3 kan også opprettes ved å kopiere en brukskonto.


I det åpne vinduet må du fylle ut feltene for kontokoden og dens navn. Når du angir en underordningskode, lar programmet deg velge en konto som ikke er i henhold til kodehierarkiet, men i balansen vil resultatene oppsummeres av koden som helhet. Når du krysser av for "Utenfor balanse", vil du opprette en konto av denne typen, det vil si at midlene på denne kontoen ikke tas med i selskapets balanse (vi vil diskutere dette nedenfor i denne artikkelen) .

I delen "Kontoregnskapstyper", i standardversjonen, er bare linjen "Skatt (inntektsskatt)" aktiv. Dette lar deg velge eller ekskludere omsetning på en nylig introdusert konto for skatteformål i denne sammenheng. Linjene "Regnskap etter divisjon" og "Kvantitativ" blir bare aktive i tilfeller av innføring av kontoer der regnskap for denne egenskapen er mulig, for eksempel konto 10 "Materialer".

Underkontoer for kontoer etableres avhengig av graden av nødvendige analyser for enkelte kontoer. For eksempel ved bruk av kontoer for oppgjør med leverandører/kunder er det mulig å åpne underkontoer for spesifikke kontrakter, varepartier mv.

Du kan også legge til en konto i kontoplanen ved å holde markøren over et hvilket som helst sted i dette vinduet og høyreklikke. En verktøylinje åpnes, blant annet kan du velge knappene "Opprett", "Kopier", "Rediger". I tillegg åpnes lignende alternativer når du klikker på "Mer" på høyre side av skjermen.


"Transaksjonsjournalen" er en liste over transaksjoner gjort av programmet for alle kontoer og gjør det mulig å se alle transaksjoner, med angivelse av dokumentet som fungerte som grunnlag for transaksjonen, tilsvarende kontoer, beløp og et sammendrag av transaksjonen.


Dette vinduet gir en søkefunksjon etter dato, dokument, konto, mengde eller subconto, samt muligheten til å angi en bestemt periode.

Når du holder markøren over en linje i kontoplanen og deretter klikker på "Kontobeskrivelse"-knappen, kan du vise hele beskrivelsen av kontoen, åpne underkontoer (hvis noen) og tilknyttede underkontoer.


Når du oppretter en ny konto i programmet, indikerer denne delen beskrivelsen av kontoen som den nyopprettede kontoen er underordnet, og beskrivelsen av kontoen ble opprettet i full overensstemmelse med ordren fra Finansdepartementet i Den russiske føderasjonen.

Ved å bruke "Skriv ut"-knappen kan du vise en plan med en detaljert beskrivelse av kontoer eller en enkel liste på papir. Når du utarbeider en ordre for en organisasjon om å innføre en kontoplan, lar denne funksjonen deg skrive den ut fra programmet og gi den som et vedlegg til ordren.

Syntetisk og analytisk regnskap

I en generell forstand er syntetisk regnskap en generalisert regnskapsføring av eiendom og gjeld. For å gjøre rede for dem ble det opprettet en kontoplan som har to tegn i koden fra 01 til 99 kontoer.

Analytisk regnskap er detaljert regnskap i sammenheng med personlige regnskaper (materialer, anleggsmidler, ansatte). Dette regnskapet er en videreføring av syntetisk regnskap og har naturlige og kvantitative indikatorer. Analytics utføres ved hjelp av underkontoer knyttet til syntetiske kontoer.

Hvis kontoen er en gruppekonto, det vil si at den har underkontoer, må du merke av i boksen "Kontoen er en gruppe og deltar ikke i innlegg."



Sette opp en kontoplan i 1C

Denne prosessen involverer endringer i følgende blokker: lagerregnskap (etter varehus, nomenklatur eller varepartier), regnskap for detaljhandelsvarer (etter varehus, nomenklatur eller merverdiavgiftssatser), regnskap for oppgjør med ansatte (av hver ansatt (anbefalt for små) bedrifter) og aggregert for alle ansatte). Regnskap for DS for brukskonti kan suppleres med en mulighet for regnskapsføring av DDS-poster, som inkluderer informasjon i sammenheng med betalingskort, betalingsanmodninger, pengedokumenter mv.


Vårt eksempel viser at systemet i utgangspunktet fastslo at lagerregnskapet utføres etter nomenklatur. Ved å holde markøren over denne cellen kommer vi til vinduet for redigering av lagerregnskap, hvor vi også velger analytisk regnskap etter batcher (kvitteringsdokumenter). Klikk på "Lagre og lukk"-knappen. Om ønskelig kan du også føre opptegnelser over lagringslagre.


For at informasjon om vareregnskapskonti og konti med motparter automatisk skal reflekteres i dokumenter, må du krysse av for de aktuelle avsnittene. Dette vil tillate maksimal detalj av informasjon, samt en engangskontroll av riktigheten av etablerte kontotransaksjoner. Ved å merke av i boksen "Etter varehus (lagringssteder)" kan du føre analytiske registreringer av varelager etter lagersted, noe som er viktig i organisasjoner med flere varehus.



Konti utenfor balansen i 1C

Regnskapsføring av eiendom til tredjepartsorganisasjoner som er midlertidig i organisasjonens varetekt og bruk, samt regnskapsføring av avskrevne, men kostbare materialer, utføres på konti utenfor balansen. For å gjøre rede for dem, brukes tresifrede koder (fra 001 til 011 fastsatt av standard kontoplan) eller bokstavbetegnelser, så vel som alfanumeriske. Konti utenfor balansen er også delt inn i aktiv, passiv og aktiv-passiv.


Et trekk ved regnskapsføring av eiendom på kontoer utenfor balansen er fraværet av dobbel korrespondanse, med andre ord reflekterer debet av kontoen kvitteringen, og kreditten til samme konto reflekterer avhendingen.

Kontoplaner- Dette erer. Hver av dem lar deg beskrive et sett med syntetiske kontoer designet for å gruppere informasjon om den økonomiske aktiviteten til et foretak. Ved å sette opp kontoplanen organiseres det nødvendige regnskapssystemet.

Struktur

Kontoplaner støtter et multi-nivå hierarki "konto - underkontoer". Hver kontoplan kan inneholde det nødvendige antallet kontoer på første nivå. Det nødvendige antallet underkontoer kan åpnes for hver konto. På sin side kan hver underkonto ha sine egne underkontoer - osv. Antallet neste nivåer av underkontoer i 1C:Enterprise 8-systemet er ubegrenset:

Oppretting og redigering av fakturaer kan utføres både av utvikleren (forhåndsdefinerte kontoer) og av brukeren mens han arbeider med applikasjonsløsningen. Brukeren kan imidlertid ikke slette kontoer opprettet av utvikleren.

Det er mulig å opprettholde analytisk regnskap for enhver konto eller underkonto. Når du oppretter og redigerer en kontoplan, kan du tilordne det nødvendige antallet underkontoer - analytiske regnskapsobjekter - til den nødvendige kontoen eller underkontoen:

For å kunne spesifisere underkontoer for kontoer er kontoplanen knyttet til en kjennetegnstyper, som beskriver hvilke typer underkontoer som brukes for denne kontoplanen:

For hver konto kan du angi flere regnskapsegenskaper, for eksempel kvantitativ og valuta. I tillegg kan du angi flere subconto regnskapsegenskaper (for eksempel total, kvantitativ, valuta). Tegn på subconto-regnskap lar deg fastslå om en bestemt type subconto brukes når du genererer forhåndsdefinerte kontoer.

Hver konto og underkonto kan også knyttes til en rekke tilleggsinformasjon som er lagret i detaljene. Dette kan for eksempel være et tegn som forbyr bruk av en konto i transaksjoner:

Kontoplanskjemaer

For at brukeren skal kunne se og endre dataene i kontoplanen, støtter systemet flere skjemaer for presentasjon av kontoplanen. Systemet kan automatisk generere alle nødvendige skjemaer; Sammen med dette har utvikleren muligheten til å lage sine egne skjemaer, som systemet vil bruke i stedet for standardskjemaene:

Listeskjema

For å se dataene i kontoplanen, bruk listeskjemaet. Den lar deg navigere gjennom planen, se kontoer i et hierarki og som en enkel liste, legge til, merke for sletting og slette kontoer. Listeskjemaet lar deg sortere og velge den viste informasjonen i henhold til flere kriterier:

Dataprogrammet 1C Accounting 8.3 brukes til regnskap. Den implementerer en standard generell kontoplan for regnskap, som ble godkjent av finansdepartementet i Den russiske føderasjonen (ordre nr. 94n datert 31. oktober 2000). Men bruken i programmet har sine egne egenskaper. La oss se på dem i denne artikkelen.

Kontoplanen er tilgjengelig i 1C 8.3 og er plassert i "Hoved"-delen (underseksjon "Innstillinger"). Kontoene er ordnet i form av en tabell som viser koden, navnet, egenskapene til hver konto og deler av analytisk regnskap:

Underkontoer og kontoegenskaper

Mange kontoer har underkontoer underordnet seg. Dermed er konto 01 (Anleggsmidler) underlagt følgende underkontoer: 01.01 (anleggsmidler i organisasjonen), 01.03 (Leideeiendom) m.fl. Hvis en konto har underkontoer, kan den ikke brukes i transaksjoner i programmet, kun underkontoer underordnet den kan brukes. Hvis en konto ikke har underkontoer, brukes den i posteringer.

Kontoer kan ha følgende egenskaper:

  • Utsikt. Kontoen kan være aktiv (A), passiv (P) eller aktiv-passiv (AP).
  • Valutaregnskap (Val.) Attributtet settes for kontoer hvor midler i utenlandsk valuta er registrert.
  • Kvantitativt regnskap (Antall) Attributtet etableres for slike konti hvor det i tillegg til totalregnskap føres kvantitativt regnskap. For eksempel konto 10 (Materialer), konto 41 (Varer) og andre. Standard regnskapsrapporter for disse kontoene viser beløp og mengde.
  • Regnskap etter divisjoner (Sub.) Hvis dette er merket av, foretas kontoposteringer etter divisjon.
  • Tegn på skatteregnskap for inntektsskatt (IT). Benyttes når organisasjonen gjelder PBU 18/02. Hvis dette attributtet er angitt, gjenspeiles kontotransaksjoner ikke bare i regnskapet, men også i skatteregnskapet.
  • Tegn på regnskap utenfor balansen (Zab.). Etablert for kontoer utenfor balansen - som "Leide anleggsmidler", "Inventar og materialer akseptert for oppbevaring" og andre. Konto 001, som brukes til å legge inn startsaldo, er også utenfor balansen.

Subconto - analytisk regnskap

For analytisk regnskapsføring av regnskap benyttes såkalte subcontos. Kataloger eller dokumenter fungerer som underkontoer. En konto kan ikke ha mer enn tre underkontoer. For eksempel har konto 01.01 en underkonto - katalogen "Anleggsmidler", alle bevegelser på denne kontoen gjøres i sammenheng med anleggsmidler, regnskapsrapporter genereres også for anleggsmidler.

Sette opp en kontoplan i 1C

Du kan legge til en underkonto i kontoplanen 1C 8.3 fra kontokortet. Vær imidlertid oppmerksom på at i 1C kan du ikke legge til flere underkontoer til alle kontoer. Og riktigheten av å fylle ut dokumenter må overvåkes i tillegg.

I versjon 3.0.43.162 la programmet til "Kontooppsett"-verktøyet (tilgjengelig fra "Kontoplan"). Her kan du velge analyseparametere for regnskap for mva, varelager, detaljhandelsvarer, kontantstrøm, oppgjør med personell, kostnader:

For å konfigurere, må du klikke på den aktuelle lenken. Bildet viser for eksempel at varelageret for øyeblikket kun er regnskapsført etter vare. Hvis du også har behov for å føre journal over partier (kvitteringsdokumenter) og/eller lagre, bør du klikke på lenken og angi de nødvendige parameterne i vinduet som åpnes:

Samtidig vil underkontoene "Batcher" og "Warehouses" legges til de tilsvarende kontoene i 1C 8.3:

I tidligere versjoner av programmet er oppsett av analytisk regnskap tilgjengelig via skjemaet "Regnskapsparametere" (seksjonen "Hoved", underseksjonen "Innstillinger").

Forhåndsdefinerte kontoer

Som standard har programmet allerede fylt ut kontoplanen; alle kontoer i det er forhåndsdefinert (dvs. installert under konfigurasjonen). Dette vises på ikonene til kontoene - ved siden av "flyet" er det en "sirkel". Forhåndsdefinerte kontoer kan ikke endres (bortsett fra å legge til underkontoer). Brukeren har muligheten til å opprette nye kontoer.

Kontoinnstillinger

For at regnskapskonti skal fylles ut automatisk, har programmet som standard innstillinger for enkelte regnskapsseksjoner - for eksempel postregnskapskonti, konto for oppgjør med motparter osv. Du kan se eller endre dem direkte fra kontoplanen :

Andre kontoinnstillinger er tilgjengelige ved å klikke på "Mer"-knappen.

Ytterligere informasjon. "Kontobeskrivelse"-knappen brukes til å se informasjon om denne kontoen. Ved å klikke på "Transaksjonsjournal"-knappen kan du se transaksjoner for den valgte kontoen.


Topp